争取拉丁裔选民? 拜登向无证移民提供医保

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[ 索引号 ] 11500221009304414M/2022-00013 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计;财政 [ 体裁分类 ] 其他
[ 发布机构 ] 樱花yy私人影.高清晏家街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-21 [ 发布日期 ] 2022-01-21

争取拉丁裔选民? 拜登向无证移民提供医保2022年部门预算情况说明

争取拉丁裔选民? 拜登向无证移民提供医保20 2 2 年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

(一)职能职责。 街道坚持促进经济发展、增加居民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。做好公共服务、公共管理、公共安全,优化基本公共服务配置资源,为经济社会发展提供良好的公共环境。

单位 构成 。晏家街道共设有 8 个办事机构,包括:晏家街道办事处政府机关、建设环保服务中心、劳动就业和社会保障服务中心、农业服务中心、社区事务服务中心、文化服务中心、退役军人服务中心和综合行政执法大队。

    二、部门 收支总体情况

(一)收入预算: 2022 年年初预算数 6118.77 万元,其中:一般公共预算拨款 6118.77 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 元, 事业单位经营收入 0 万元 ,其他收入 0 万元。收入较去年 减少 554.28 万元。

(二)支出预算: 2022 年年初预算数 6118.77 万元,其中:一般公共服务支出 2198.86 万元,教育支出 14.49 万元, 文化旅游体育与传媒支出 197.46 万元, 社会保障和就业支出 2668.58 万元,卫生健康支出 173.24 万元, 节能环保支出 145.93 万元,城乡社区支出 65.26 万元,农林水支出 534.49 万元,住房保障支出 120.45 万元 。支出较去年 减少 554.28 万元。

    三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 6118.77 万元,一般公共预算财政拨款支出 6118.77 万元,比 2021 年减少 554.28 万元。其中 基本支出 3095.91 万元,比 2021 减少 1190.33 万元,主要原因是 会计科目调整列支 ;项目支出 3022.86 万元,比 2021 年增加 636.05 万元,主要原因是 会计科目调整列支 晏家街道 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    四、“ 三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 45 万元,比 2021 增加 9.96 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元, 2021 相比无变化 ;公务接待费 20 万元,比 2021 年减少 0.29 万元;公务用车运行维护费 15 万元,比 2021 增加 0.25 万元,主要原因是 车辆年限较长,维修成本增加 公务 用车 购置费 10 万元,比 2021 增加 10 万元 主要原因是 置换公务用车

    五、其他重要 事项的情况说明

1 .机关运行经费。 2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 682.92 万元,比上年 减少 108.12 万元 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 .政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预 总额 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般 共预算 拨款政府采购 0 万元:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3 .绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求,我 街道 2022 年项目支出 均实行了 绩效目标管理 ,涉及一般公共预算当年财政拨款 3022.86 万元。 其中:一般性项目 2 个,涉及资金 72.93 万元;重点专项 17 个,涉及资金 2949.93 万元。 项目支出绩效目标申报表和部门整体绩效目标申报表见附件。

4 .国有资产占有使用情况。截止 2021 12 月,所属各预算单位共有车辆 3 辆,其中一般公务用车 3 辆、 执勤执法用车 0 辆。 2022 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆,其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

    六、专业性名词 解释 (纳入向 社会公开 范围的部门 必须 填写!)

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三 )基 本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人 魏溶; 联系方式 023- 40713770





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