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[ 索引号 ] 009303761/2018-00234 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区麻w豆w传媒在线门户网站局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-02-01 [ 发布日期 ] 2018-02-01

重庆市长寿区麻w豆w传媒在线门户网站局2018年部门预算情况说明

  一、单位基本情况

  (一)重庆市长寿区麻w豆w传媒在线门户网站局,为长寿区政府工作部门。所属事业单位有重庆市长寿区社会经济调查队和重庆市长寿区麻w豆w传媒在线门户网站执法队。

  (二)重庆市长寿区麻w豆w传媒在线门户网站局主要职能是:

  1.组织领导和管理协调全区麻w豆w传媒在线门户网站工作,确保麻w豆w传媒在线门户网站数据真实、准确、及时;组织实施国家麻w豆w传媒在线门户网站制度、麻w豆w传媒在线门户网站标准和发展规划。

  2.贯彻执行麻w豆w传媒在线门户网站法律、法规、规章和方针政策,查处麻w豆w传媒在线门户网站违法行为;依照麻w豆w传媒在线门户网站法律法规开展麻w豆w传媒在线门户网站工作,完成国家麻w豆w传媒在线门户网站调查任务,根据全区国民经济和社会发展的需要,组织开展麻w豆w传媒在线门户网站调查;依法对涉外调查事务、民间麻w豆w传媒在线门户网站进行监督管理。

  3.管理和指导各街镇、各部门麻w豆w传媒在线门户网站工作;协调政府综合麻w豆w传媒在线门户网站与部门麻w豆w传媒在线门户网站的关系;依法对部门麻w豆w传媒在线门户网站数据进行审核、评估;依法管理地方麻w豆w传媒在线门户网站调查项目;加强全区麻w豆w传媒在线门户网站基层基础工作。

  4.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、各项专项调查,搜集、整理和提供有关麻w豆w传媒在线门户网站数据。

  5.组织实施全区国民经济核算制度和全区投入产出调查;核算全区生产总值;搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

  6.组织实施全区一、二、三产业有关麻w豆w传媒在线门户网站调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境和服务业等麻w豆w传媒在线门户网站数据。

  7.建立有关麻w豆w传媒在线门户网站数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;整理、核定、管理、提供、发布全区性基本麻w豆w传媒在线门户网站资料;发布全区国民经济和社会发展情况麻w豆w传媒在线门户网站信息;加强对全区麻w豆w传媒在线门户网站信息发布的规范管理。

  8.对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行麻w豆w传媒在线门户网站分析和麻w豆w传媒在线门户网站监督;建立健全全区经济社会发展的麻w豆w传媒在线门户网站监测和评价体系,加强动态监测和麻w豆w传媒在线门户网站咨询服务;组织实施对街镇社会经济发展状况考核评价工作,参与对区级各部门的考核工作,组织实施对各街镇、各部门进行麻w豆w传媒在线门户网站工作考核。

  9.协调和管理全区麻w豆w传媒在线门户网站信息自动化工程和麻w豆w传媒在线门户网站数据网络建设。

  10.促进全区麻w豆w传媒在线门户网站人才队伍建设;会同有关部门组织管理全区麻w豆w传媒在线门户网站从业资格考试、从业资格认定等工作。

  11.承办区政府交办的其他事项。

  二、部门预算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款收入629.97万元,一般公共预算财政拨款支出629.97万元,比2017年增加13.47万元。其中:基本支出439.97万元,比2017年增加107.57万元,主要原因是非定额公用经费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出量最大等。

  三、“三公”经费情况说明

  2018年“三公”经费预算10万元,比2017年减少1万元,原因是进一步加强公务车管理,节省公务车运行费用。其中:公务接待费5万元,与2017年持平;公务用车运行维护费10万元,比2017年减少1万元,原因是进一步加强公务车管理,节省公务车运行费用。

  四、其他重要事项的情况说明

  1.部门运行经费(即公用经费)。长寿区麻w豆w传媒在线门户网站局、长寿区社会经济调查队等3家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算94.39万元,比2017年预算增加25.19万元,增长26.69%。主要用于:办公费及差旅费、培训费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

  2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元。

  3.长寿区麻w豆w传媒在线门户网站局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  4.绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款190万元。

  五、专业名词解释(纳入公开范围的部门必须编制填写)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


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