重庆市长寿区区秘密人口三秒自动进入

您当前的位置:首页 > 区秘密人口三秒自动进入 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 财政预决算 > 部门预算

[ 索引号 ] 1150022100930385XN/2022-00061 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 长寿区秘密人口三秒自动进入 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2022-01-22 [ 发布日期 ] 2022-01-22

重庆市长寿区秘密人口三秒自动进入本级2022年预算情况说明

重庆市长寿区秘密人口三秒自动进入本级 20 2 2年预算情况说明

一、 单位基本情况

(一)职能职责。

重庆市长寿区秘密人口三秒自动进入为区政府组成部门。主要职责:贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策,拟定民政事业发展规划,并组织实施和监督检查。 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。负责全区区划地名工作,承担行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作;承办区内重要自然地理实体的命名、更名审核报批工作;承担全区道路地名标志的设置和管理;承担行政区域边界线争议的调查和调处。拟定社会工作和志愿服务政策,组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。 按照管理权限对社会组织进行登记和日常监督管理。负责社会组织党建工作,对行业特征不明显、不能纳入相关行业社会组织综合党委的全区性社会组织(含脱钩和直接登记)党建工作进行兜底管理。按规定审核社会组织会长(理事长)、副会长(副理事长)、秘书长等负责人人选。牵头区秘密人口三秒自动进入执法监督、民政领域放管服和行政审批制度改革等工作,承担行业标准化工作、规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。 推进婚俗和殡葬改革,拟定婚姻、殡葬、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策,指导区婚姻登记处、区救助管理站、区殡葬管理所、区殡仪馆和公墓管理、殡仪服务管理、开展家庭暴力受害人临时庇护救助等工作。拟定儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作。 负责贫困残疾人和重度残疾人补贴 。负责全区养老服务机构和殡葬服务行业安全管理工作。拟定城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准,承办市财政困难群众救助补助资金分配和监管工作,指导区低保管理中心工作。承担老年人福利工作,拟定老年人福利补贴制度和养老服务体系建设规划、政策、标准,推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作, 负责老年人高龄津贴、经济困难的高龄失能老年人补贴和特困人员供养工作

(二)单位 构成 区秘密人口三秒自动进入由局机关( 内设6科室办公室(行政审批 科、信 访科)、规划财务科(内审科)、基层政权和社区治理科、社会组织管理科、社会事务科、社会救助和养老服务科。

二、 部门 收支总体情况

(一) 收入预算:20 2 2年年初预算数 1947.18 万元,其中:一般公共预算拨款 1252.18 万元,政府性基金预算拨款 695 万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入 0 元, 事业单位经营收入0万元 ,其他收入 0万元。收入较去年增加 827.77 万元,主要是收入增加养老服务全覆盖建设, 秘密人口三秒自动进入三个局属 单位 2022年 起,预决算 收支 在秘密人口三秒自动进入本级 核算。

(二) 支出预算:

20 2 2年年初预算数 1947.18 万元,其中:一般公共服务支出 1252.18 万元,教育支出 3.32 万元,社会保障和就业支出 1186.61 万元,卫生健康支出 33.92 万元,住房保障支出 28.32 万元。支出较去年增加 827.77 万元,主要是收入增加养老服务全覆盖建设支出, 秘密人口三秒自动进入三个局属 单位 2022年 起,预决算 支出在秘密人口三秒自动进入本级 核算。

三、 部门预算情况说明

20 2 2年一般公共预算财政拨款收入 1252.18 万元,一般公共预算财政拨款支出 1252.18 万元,比20 2 1年增加 132.77 万元。其中 基本支出 762.94 万元,比20 2 1年增加 238.93 万元,主要原因是 秘密人口三秒自动进入三个局属 单位 2022年 起,预决算 收支 在秘密人口三秒自动进入本级 核等;项目支出 489.24 万元,比2021年减少106.16万元,主要原因是养老 全覆盖 逐步 达到目标,困难群众丧葬补助项目 本年 度由殡仪馆自行填报

20 2 2年政府性 基金预算收入695 万元 政府性 基金预算支出695 万元 20 2 1年增加 695 万元。主要原因是去年 政府性基金未纳入 预算。

四、 “三公”经费情况说明

20 2 2年“三公”经费预算 15.7 万元,比20 2 1年增加 1.2 万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比20 2 1年增加0万元,主要原因是无因公出国;公务接待费 6.7 万元,比20 2 1年增加 1.2 万元,主要原因是 秘密人口三秒自动进入三个局属 单位 2022年 起,预决算 收支 在秘密人口三秒自动进入本级 核算;公务用车运行维护费 9 万元,比20 2 1年 增加 0万元; 公务 用车 购置费 0万元,比20 2 1年 增加 0万元;主要原因是无公务用车购置。

五、 其他重要 事项的情况说明

1 、机关运行经费。20 2 2年一般公共预算财政拨款运行经费 160.96 万元,比上年增加 61. 59 万元, 主要原因为秘密人口三秒自动进入三个局属 单位 2022年 起,预决算 收支 在秘密人口三秒自动进入本级 核算 主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2 、政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预 总额5.5 万元:政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般 共预算 拨款政府采购5.5 万元:政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。 根据预算绩效管理要求,我单位 202 2 年项目支出 均实行了 绩效目标管理 ,涉及一般公共预算当年财政拨款 489.24 万元。 其中:一般性项目 12 个,涉及资金 489.24 万元;重点专项 0 个,涉及资金 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止20 2 1年12月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 2 辆、殡仪车 0 辆执勤执法用车0辆。20 2 2年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、 专业性名词 解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三 )基 本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人 王艳联系方式 电话:023-40243164


扫一扫在手机打开当前页

微信

微博

政务新媒体

部门街镇

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

其他网站