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[ 索引号 ] 115002210093037290/2020-00021 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 其他公文
[ 发布机构 ] 长寿区经济信息委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-08-14 [ 发布日期 ] 2020-08-14
[ 标 题 ] 重庆市长寿区经济和信息化委员会2020年当日更新情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责 主要职能是: 贯彻执行党中央和国务院、市委和市政府关于工业和信息化发展的方针政策;负责全区软件、信息服务产业发展和行业管理;负责全区工业、生产性服务业和信息产业的结构调整、投资、项目建设,制定产业发展规划并组织实施;负责军民融合产业发展推进工作。监测分析和统计全区工业、生产性服务业和信息产业的运行,负责制定和落实年度调控目标;负责相关产业政策的拟定和实施;负责监督全区工业和信息化工程建设项目招投标交易活动。负责全区电力、天然气行业管理;负责全区盐行业管理和储备盐管理;负责协调全区电力、天然气、通信线缆设施管理保护工作;负责对经济运行要素煤、电、气、运、工业用油和重要物资的平衡调度;指导和推进工业和信息产业绿色制造体系建设,负责全区工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。负责协助推进产业园区建设,协助推进楼宇产业园发展和小企业创业基地建设工作;负责中小企业和微型企业发展、创新创业、维权投诉、融资服务工作;参与中小企业信用担保体系建设;指导街镇特色工业发展。负责全区工业、生产性服务业、信息产业招商引资和对外开放工作;指导和推动企业开展国内外合作交流。负责全区工业企业(煤矿、非煤矿山、危化品、烟花爆竹生产企业除外)、电力、天然气、民用爆破器材销售企业安全生产监督管理;指导通信行业安全生产工作;负责企业稳定工作,处理群众来信来访和矛盾纠纷的排查调处工作。负责全区工业、生产性服务业和信息产业企业培训体系建设和管理,开展企业经营管理人才培训工作等职能职责。

(二)单位构成。 内设6个科室,即:办公室(党办)、 经济运行科(行政审批科) 产业发展科 招商投资科 、节能环资科、 应急管理 电力天然气行政执法大队和 军民融合发展服务中心(挂 中小企业服务中心 牌子)事业单位

(三) 本轮机构改革相关情况 根据区委编委 《关于同意调整区商务委有关职责的批复》(长委编发 2019 15号)、《 关于同意区经济信息委调整有关职责的批复 (长委编发〔2020 3 号), 分别将区商务委承担的液化石油气、醇基燃料等职责, 区发改委承担的液化天然气管理职责划入我委 。区委办、区政府办《关于印发重庆市长寿区大数据应用发展管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(长寿委办发2019 49号),明确我委负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、智能制造、工业互联网、物联网、工业信息安全,负责全区软件和信息服务产业发展和行业管理。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算: 2020年年初预算数 10,519.69万元 ,其中: 上年结转3,375.93万元、 一般公共预算拨款 7,143.76 万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,其他收入 0 。收入较去年增加 4,561.52 万元,主要原因是2020年初预算包含了上级提前下达的对企业的工业和信息化资金、中小微企业专项资金补助等 经费拨款增加 5,598.99 万元。

(二)支出预算: 2020年年初预算数 10,519.69 万元,其中:教育 3.98 万元, 科学技术支出500万元, 社会保障和就业 223.05 万元,卫生健康支出 51.06 万元, 资源勘探信息等支出9,708.03万元, 住房保障 33.57 万元。支出较去年增加 4,561.52 万元,主要是基本支出增加 39.99 万元,项目支出增加 4,521.93 万元。

三、当日更新情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入 7,143.76 万元,一般公共预算财政拨款支出 7,143.76 万元,比2019年增加 5,598.99 万元。其中:基本支出 897.76 万元,比2019年增加 39.99 万元,主要原因是 增人增资及正常增资 等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 6 246 万元,比2019年增加 5,559 万元,主要原因是2020年初预算包含了上级提前下达的对企业的工业和信息化资金、中小微企业专项资金补助等等。

2020年我单位无政府性基金预算收入,也未使用政府性基金预算拨款安排支出

四、“三公”经费情况说明

2020 三公 经费预算 19 万元, 2019 持平 。其中:因公出国(境)费用 0 万元, 2019 预算持平 ;公务接待费 10 万元, 2019 预算持平 ;公务用车运行维护费 9 万元, 2019 预算持平 ;公务用车购置费 0 万元, 2019 预算持平

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。 2020年一般公共预算财政拨款运行经费 172.48 万元,比上年 减少22.55 万元,主要原因为 机关水电费等预算结构变化 。主要用于办公费、印刷费、邮电费、 车辆运行维护费 、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

我委事业单位未独立核算,上列预算数含事业单位预算数据。

(二) 政府采购情况。 所属各预算单位政府采购预算总额 4.4 万元:政府采购货物预算 4.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元;其中一般公共预算拨款政府采购 4.4 万元:政府采购货物预算 4.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三)绩效目标设置情况。 预算绩效目标设置情况 根据预算绩效管理要求,我 2020年项目支出均实行了绩效目标管理。其中:一般性项目 14 个,涉及资金 9 , 621.93万元 (含上年结转) ;项目资金绝大部分均为上级补助 ,主要用于对企业的补助支出 ,本级无重点专项。

)国有资产占有使用情况。 截止2019 12 月,所属各预算单位共有车辆 2 辆,其中一般公务用车 1 辆、 应急管理 用车 1 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入: 指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入: 指单位取得的除财政拨款收入 事业收入 经营收入 等以外的收入。

(三)基本支出 :指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公 经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

当日更新公开联系人 联系方式: 潘永芳, 电话 023-40245218

重庆市长寿区经济和信息化委员会

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